四川對(duì)去年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查
【發(fā)布時(shí)間:2013年05月20日】
【來(lái)源:四川省審計(jì)廳】
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    日前,四川省審計(jì)廳擬定方案,發(fā)出通知,拉開了對(duì)2012年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況專項(xiàng)檢查的序幕。

    去年,四川省預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后,省政府辦公廳專門發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作的通知》,要求加大力度推進(jìn)問(wèn)題整改落實(shí),加大督促檢查工作。

    這次檢查重點(diǎn),一是被審計(jì)單位執(zhí)行《審計(jì)決定》的情況,對(duì)《審計(jì)報(bào)告》提出的審計(jì)建議和意見的采納情況,對(duì)《審計(jì)移送處理書》的受理和處理情況;二是各被審計(jì)單位貫徹落實(shí)《通知》的情況。包括是否及時(shí)組織本部門(單位)按期整改自身存在的問(wèn)題,督促下屬或被監(jiān)管單位作好整改工作,嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定、落實(shí)審計(jì)建議和意見;是否嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)整改報(bào)告制度,按照規(guī)定期限向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)報(bào)告審計(jì)決定執(zhí)行情況,落實(shí)審計(jì)建議和意見的措施及效果、對(duì)責(zé)任單位和人員的處理情況。未執(zhí)行或未全面執(zhí)行審計(jì)決定、未按要求整改的,是否專題報(bào)告審計(jì)機(jī)關(guān);是否針對(duì)自身存在的管理不規(guī)范問(wèn)題,建立健全相關(guān)管理制度,完善財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制。

    檢查涉及到24個(gè)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目和被審計(jì)單位。今年的檢查在省審計(jì)廳統(tǒng)一組織下實(shí)施,由廳法規(guī)處牽頭,有關(guān)處室參與。該廳已選派了熟悉預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目的人員配合本項(xiàng)目整改情況的檢查。檢查工作將在本月底結(jié)束。(夏明)
    
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