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湖北省審計廳“七關(guān)注”開展企業(yè)負責人經(jīng)濟責任審計
 
【時間:2018年04月13日】 【來源:湖北省審計廳】字號: 【大】 【中】 【小】

近日,湖北省審計廳組織審計人員在對某集團負責人履行經(jīng)濟責任情況審計中,結(jié)合企業(yè)特點,重點關(guān)注七項內(nèi)容,促進企業(yè)健全內(nèi)控制度,完善決策機制,規(guī)范財政財務管理,更好地履職履責。

一是關(guān)注企業(yè)貫徹執(zhí)行防范化解重大風險、“三供一業(yè)”剝離、“一帶一路”建設、混合所有制改革、改制重組、供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等重大經(jīng)濟政策和決策部署情況??雌髽I(yè)改革改制過程中,是否存在與黨和國家總體要求存在較大差異,重組進展慢和效果不佳、未實現(xiàn)預期目標的問題;是否存在違反相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定和國家產(chǎn)業(yè)政策從業(yè)經(jīng)營,擾亂市場秩序、經(jīng)濟秩序、造成國有權(quán)益受損或重大風險隱患的問題。

二是關(guān)注是否存在企業(yè)制定的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃與國家有關(guān)方針政策相違背,執(zhí)行經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃不符合國家有關(guān)方針政策,不利于企業(yè)長遠健康發(fā)展;是否存在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略不明晰或頻繁變更,導致無法有效執(zhí)行;是否存在違規(guī)決策、盲目投資、并購造成國有資產(chǎn)損失浪費或形成重大風險隱患的情況。

三是關(guān)注企業(yè)是否存在未完成省國資委下達的年度經(jīng)營業(yè)績考核目標,以及影響經(jīng)濟社會發(fā)展的重大事件及后果的情況。

四是關(guān)注企業(yè)重大對外投資、重大工程建設、重大資本運作、重大資產(chǎn)購建和處置、大宗物資(服務)采購、對外擔保借款等重大經(jīng)濟決策集體議事規(guī)則的建立健全情況、執(zhí)行情況以及執(zhí)行效果??词欠翊嬖谶`規(guī)決策、盲目投資造成國有資產(chǎn)損失浪費或形成重大風險隱患;是否存在違規(guī)對外擔保、借款,高息籌資、低息理財,造成國有資產(chǎn)損失或形成重大風險的行為;是否存在違規(guī)套取國家財政專項資金,或擅自改變資金用途的情況。

五是關(guān)注企業(yè)財務收支、資產(chǎn)負債損益的真實性和完整性,厲行節(jié)約反對浪費和職務消費,以及國有資本保值增值和收益上繳情況??词欠翊嬖谥卮笪璞缀推墼p,國有資本經(jīng)營收益未及時足額上繳,以及違反中央“八項規(guī)定”精神的情況。

六是關(guān)注企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的健全和運轉(zhuǎn)情況,財務管理、業(yè)務管理、風險管理、內(nèi)部審計等內(nèi)部管理制度的制定和執(zhí)行情況,以及對所屬企業(yè)的監(jiān)管情況??词欠翊嬖跈C構(gòu)設置不合理,履職不到位,未能有效對所屬企業(yè)進行管控,生產(chǎn)經(jīng)營存在重大風險的情況。

七是關(guān)注被審計領導干部個人履行黨風廉政建設第一責任人職責的總體情況和本人遵守有關(guān)廉潔從政規(guī)定情況??词欠翊嬖谶`規(guī)兼職取酬、出國出境情況,個人用房、用車等待遇是否符合相關(guān)政策規(guī)定,公務消費等支出是否合規(guī)。(常君 丁武)

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